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__JiaHui
于2020-03-04 14:40 发布 1507次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-03-04 14:42
你们这个代收代缴承租方电费 给对方开电费发票吗,这个是可以做借其他业务成本,进项税额,贷应付账款,
__JiaHui 追问
2020-03-04 14:57
不开(承租方那边不要票),承租方每月把电费转到我司账户,然后我司账户直接转账到供电局,供电局开我司抬头发票,每次做账我都把对方承担的进账税转出的,现在老板想抵扣。这种怎么调整账呢?
maize老师 解答
2020-03-04 14:59
借管理费用水电费,负数贷进项税额转出 负数
2020-03-04 15:26
因为承租方每次是转到公司账户,所以做了往来冲的。
2020-03-04 15:29
原则你们这个是需要开开发票,做销项税额才对,不是直接转出,
2020-03-04 15:30
想抵扣,那这个就不能承租方每次是转到公司账户
2020-03-04 15:39
那这种情况账要怎么处理啊?
2020-03-04 15:41
没有啥的好办法,要不抵扣,你们做收入,交销项税额,要不就你说那个部分转出,
2020-03-04 15:49
好的,感谢老师您的答疑解惑,辛苦了
2020-03-04 15:50
这个你给你老板说下
嗯好的
https://mp.weixin.qq.com/s/nG5Wp-g9dPguya3IKj6_yA
2020-03-04 16:07
好的,谢谢老师
2020-03-04 16:10
这个你去看下这个说明哈,我先回复别的学员了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2020-03-04 14:57
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2020-03-04 14:59
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