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特立独行的朵朵酱
于2020-03-02 17:33 发布 1279次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-03-02 17:35
交接的时候把会计凭证,会计账本报表相关的密码,还有未办完的事项,做好交接田野交接表,你接着前面的帐做,按前面最后一期的余额录入本期的期初,然后按实际发生的业务开始做账
特立独行的朵朵酱 追问
2020-03-02 17:45
是问她要一份科目余额表么?
玲老师 解答
2020-03-02 17:46
是的,需要有科目余额表
2020-03-02 17:48
好的,谢谢老师。
2020-03-02 18:05
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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