送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-01 15:47

你好,
计提时
借:管理费用-残疾人就业保障金
    贷:其他应付款
实际交纳
借:其他应付款
    贷:银行存款

潇洒的唇膏 追问

2020-03-01 15:47

所以这个残疾人就业保障金不属于税费是吗

潇洒的唇膏 追问

2020-03-01 15:50

还有个问题就是19年的时候有暂估,2020年汇算清缴前拿回来的发票要怎么做账呢?

立红老师 解答

2020-03-01 15:50

你好,是的,属于费用,不是税费,税是税金,比如增值税等、税费的费指教育费附加

潇洒的唇膏 追问

2020-03-01 15:53

还有个问题就是19年的时候有暂估,2020年汇算清缴前拿回来的发票要怎么做账呢?

立红老师 解答

2020-03-01 15:55

你好,如果暂估的金额与发票金额一样,不用处理,如果暂估的金额与发票金额不一样,那么少要补多要冲,然后在汇算清缴时做为2019年费用扣除就可以

潇洒的唇膏 追问

2020-03-01 15:57

谢谢

立红老师 解答

2020-03-01 15:59

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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你好, 计提时 借:管理费用-残疾人就业保障金 贷:其他应付款 实际交纳 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-03-01 15:47:05
你好! 不用计提的
2019-10-26 16:11:33
借管理费用残保金 贷其他应付款残保金,借其他应付款残保金 贷银行
2019-12-27 09:11:41
借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银存
2019-07-09 22:12:04
借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款
2018-12-18 11:20:08
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