送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-29 16:15

那么是做相反的分录
借:应付账款
贷:应收账款
如果有差额,建议你放到未分配利润里面去

咦呦😉 追问

2020-02-29 17:35

有差额,还挺多,有些工地的应收余额比实际多, 有些就少了

王超老师 解答

2020-02-29 17:46

是的,这些差额是需要找原因的,如果找的到,是放到对应的科目里面,如果找不到,只能去调整未分配利润了

咦呦😉 追问

2020-02-29 18:13

老师,请问那些比实际多的具体怎么调呀

王超老师 解答

2020-02-29 18:22

一样的,先调整应收账款和应付账款,差额部分调整未分配利润

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相关问题讨论
你好! 可以把应付账款统一结转到应收账款 借应付账款 贷应收账款
2022-01-24 19:29:45
你好,是的,科目合并下。 应收账款余额是-10000,相当于多收10000,应付10000。 应付账款余额是-8000,相当于多付,应收8000,两个科目合并后,应付2000。
2021-12-23 10:33:49
你好,借银行存款贷应付账款做这个。
2021-11-02 10:05:34
您好 借:应付账款 贷:应收账款
2019-10-27 09:01:22
你好,对于同一家公司,可以使用一个科目的。
2019-09-20 14:46:59
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