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Arron
于2020-02-27 17:13 发布 1229次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-27 17:15
那之前那个没有发票那,第一次那个没有做吗? 有实际发生吗?那实际发生这个白条借研发费用
Arron 追问
2020-02-27 17:33
第一次来了发票了,先开了91500的发票。第二张发票是2020年来的。请问2019年正确分录是否为:借:预付 91500 贷:银行存款 91500;来票后:借:研发费用91500 贷:预付91500?请问我是否需要在19年预提还剩下的91500的,借:费用91500,贷:预提费用 91500?
maize老师 解答
2020-02-27 17:34
需要看你这个费用实际发生这个是几时2019年,按这个需要按实际做借x费用 贷其他应付款,预提费用取消了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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Arron 追问
2020-02-27 17:33
maize老师 解答
2020-02-27 17:34