送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-27 13:39

你好 相当于这个钱已经给员工了; 也可能是之前员工借款了 用发票来核销往来

追问

2020-02-27 13:42

那做这比账的时候就写贷其他应收款吗1?

meizi老师 解答

2020-02-27 13:43

你好      是的 你要冲其他应收款的

上传图片  
相关问题讨论
你好,只要是19年的就可以使用
2019-07-06 08:59:32
您好 !一般订好凭证就可以了。直接把凭证按月份整理归类。
2016-05-25 20:07:03
您好! 你的问题是想问这笔分录怎么做吗? 借方:管理费用/销售费用 贷方:现金/银行存款 如果前期有其他应收款,要冲减其他应收款
2015-10-06 12:54:11
汇总发票和粘贴发票的人员
2019-08-19 08:54:13
附单据,报销单不算一张,直接看后面的单据张数
2019-08-13 09:53:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...