老师,我们公司1月份有报销业务员的差旅费,但是因为来不及开工做账,然后差旅费的税金没有抵扣,那他们的税金是直接做应交税费_应交增值税_待抵扣进项税额吗,下月申报抵扣的时候在转到进项税额里面去吗?
赖皮
于2020-02-25 13:48 发布 811次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-02-25 13:49
你好,应交税费-待抵扣进项税额是2级科目的,你的做法是对的
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37

应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36

你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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赖皮 追问
2020-02-25 13:51
暖暖老师 解答
2020-02-25 13:52