老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师,我公司运输物流业,我可以多做些人工工资增加我的成本费用这些吗?但发放实际工资都是走的私账
答: 你好 这样是虚做成本费用 是有风险的。
请问,每月的收入—成本费用=利润,那么费用这部分的工资,本月是发放上月的工资,本月的实际利润是=收入—本月实际发放的上月工资,还是本月的工资呢
答: 本月的实际利润是=收入—本月的工资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
假设2018年5月份实际工资成本有15万,在6月份发放5月份工资是入成本费用的,也就是6月份只发了10万,所以6月份也只做了10的工资成本费用,第一问:差额5万可以在9月份补计提吗?如果我每月计提工资15万,次月不能全部发放,只能发放一半,请问我账上挂着应付工资贷方余额会不会有问题,原因是三个老板的工资由于资金紧张,不能按时发放,年底的时候会集中发放,请问这样的话,我正确的做法是不是每个月正常计提,如果次月不能按时发放,就在贷方挂着,等年底发放完了再做冲回或补计提?
答: 差额可以补计提。可以正常计提,等年底冲回或补计提







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火星上的香菇 追问
2020-02-24 11:30
meizi老师 解答
2020-02-24 11:33
火星上的香菇 追问
2020-02-24 11:36
meizi老师 解答
2020-02-24 11:37
火星上的香菇 追问
2020-02-24 11:40
meizi老师 解答
2020-02-24 11:41