老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

老师您好:我们是一般纳税人建安公司,如果是甲供材的合同,我们这边有租赁机械使用费用,给甲方开发票还可以开税率3% 的专票吗?谢谢!
答: 你好,甲供材的合同简易 征收的开票是 3% 现在小规模征收率是 1%
您好公司是一般纳税人,支出的费用都不是发票,老板老说就做内帐,可是外帐也要做呀,不可能费用没有的呀,我要怎么说服他开发票呢
答: 他也没有开票出去吧 先这样做吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:酒店的客房的小吃,饮料,等小商品的费用可以和房费一起开发票(普票)吗?比如房费300,饮料50,我是统一开成房费350,还是分开开成房费300,客房小吧50,我们是一般纳税人,请问是统一开好呢,还是分开开好
答: 您好!按规定呢是要分开开。因为2个税率不同。但是这样比较麻烦,建议直接开一起算了。

