送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-29 14:37

那下一年的报表又是能不能调过来,还是负数,因为其他应付款正数金额很大想冲一冲

梓帆 追问

2016-04-29 15:15

老师 在会算清缴时固定资产有折旧,但不需要调整、要不要填固定资产摊销情况及纳税调整表中的账载金额折旧额

邹老师 解答

2016-04-29 14:07

最好调整列报在其他应收款中

邹老师 解答

2016-04-29 15:26

需要填写固定资产折旧,摊销情况表的
你可以在期末做  借;其他应收款      贷;其他应付款  这个调整分录调整过来

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相关问题讨论
不是,同学,对于同一个单位或者个人,其他应收和其他应付可以都用。
2023-10-29 13:47:45
你好,不可以的,这个违约金如果合同发生了需要开发票的。
2022-08-23 10:01:24
你好,您这个是什么意思?不明白吗?
2022-04-15 11:26:14
企业当天的话就是进入到其他应收款呀。
2022-04-13 16:28:30
您好,是这样的,如果重叠了,你要合并各自客户和项目,然后同一个的话,可以其他应收和其他应付抵消
2022-04-07 00:00:15
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