送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-29 14:37

那下一年的报表又是能不能调过来,还是负数,因为其他应付款正数金额很大想冲一冲

梓帆 追问

2016-04-29 15:15

老师 在会算清缴时固定资产有折旧,但不需要调整、要不要填固定资产摊销情况及纳税调整表中的账载金额折旧额

邹老师 解答

2016-04-29 14:07

最好调整列报在其他应收款中

邹老师 解答

2016-04-29 15:26

需要填写固定资产折旧,摊销情况表的
你可以在期末做  借;其他应收款      贷;其他应付款  这个调整分录调整过来

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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