送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-21 15:30

意思你是收入和增值税做账错误了。 那你就把上月的分录红字 然后再按正确的做

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对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理: 1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款 2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。 这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。 例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
2024-07-05 13:57:35
你好不需要写明细,但是做分析的时候要写的,收入不需要因为利润表销售收入是总数
2019-06-05 08:43:26
你好,收据可以是收到某某单位货款,金额多少 分录是,借;库存现金等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2020-06-15 15:00:18
嗯对,您好,是这样做分录的
2022-02-09 11:29:59
你好,按扣除折扣之后的金额做收入,应收账款处理就是了 借;应收账款,贷;主营业务收入 借;银行存款,贷;应收账款
2019-07-30 11:22:06
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