送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-21 12:39

你好 104236.47 这个金额是开的那些金额的发票     你们租期是怎么样的

小糊涂 追问

2020-02-21 12:52

104236.47是3个月房租部分发票,房租是按季度付的

meizi老师 解答

2020-02-21 12:56

你好   借预付账款 136000贷银行存款 136000   然后按月分摊房租 借管理费用-租赁费 贷预付账款

小糊涂 追问

2020-02-21 13:36

104236.47元专票怎么记账,已经进项抵扣了

meizi老师 解答

2020-02-21 13:37

你好   发票就是按上面写的分录来做      第一个月分摊 用发票原件 借管理费用-租赁费 进项税 贷预付账款    2-3月用发票复印件来做附件就行了。

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相关问题讨论
你好 104236.47 这个金额是开的那些金额的发票 你们租期是怎么样的
2020-02-21 12:39:43
你好,购进有取得专用发票吗?
2019-08-04 18:14:35
你好, 取得收入时, 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 交税 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款
2021-10-13 10:59:39
你好 对 价税分开进项可以抵扣 填写表二的 8B 和10行  
2022-03-08 18:52:34
您好,据《财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)的规定,自2011年12月1日起,增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。 税控设备抵减增值税分录: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2020-03-09 21:40:52
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