应交税费 因为采购退货有红字发票 未交增值税余 问
你好,正在回复题目 答
老师 老师 我们公司给员工上意外险 160元 员工工 问
你好单位算不承担吗? 答
老师,这个我还怎么调整,怎么费用化处理啊 问
你好,这里支付的费用不符合资本化,将之前确认的在建工程结转至管理费用。 借:管理费用 贷:在建工程 答
一个员工不能在A公司领工资,有开票给A公司,这样不 问
您好,是因为什么原因不能在A公司领公司 答
老师你好,做内部账,其他公司未采购产品开票给他,公 问
实际有购入借库存商品 贷银行存款 答

一个刚成立的物流公司的会计,公司这月运营发生了油费,过路费等成本,但运输的发票要下月才开给对方,问题1:发生的成本费用本月入劳务成本,月末需的结转至主营业务成本科目吗?转的话当月损益表上不是只有成本无收入了吗?好像和权责发生制脱离?2:成本入当月,按劳务收入确认原则,月末作一个未开票收入,下月开票冲回,实现收入与成车匹配。3:成本放在下月开票时作,直接实现收入与成本匹配。哪种方式是正确可行的呢?
答: 您好,1、月末不需要结转到主营业务成本科目,2、可以做无票收入,但是不能申报交税,否则下月开票不好处理,建议还是不做无票收入比较好。3、成本放在下月开票时做,也不好,虽然收入与成本匹配了,但是付款如何处理,我认为还是先做到劳务成本,等确认收入后再结转比较好。
类似物流公司的中转费用,如果不直接计入“主营业务成本”,应该通过什么科目进行过渡呢?
答: 你好!如果不通过主营业务成本一般是通过销售费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好老师,我是物流公司,前任预提了近120万元的主营业务成本,借主营业务成本120万贷预提费用120万。将近年底,我怎样调整这笔预提费用
答: 您好,到年底时,根据收回的成本费用发票,全额或者部分红冲预提费用即可。









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