因为员工采购了公司需要的原材料,员工用自己的钱支付了货款,然后拿到对方公司开具的增值税普通发票来报销,发票上写的是我公司的抬头。在账务上是怎么处理呢,第一种:借 :原材料2800 贷:应付账款-某某公司 2800 借:应付账款-某某公司2800 贷:银行存款2800 第二种:借:原材料 2800 贷:应付账款-某某公司 2800 借:应付账款-某某公司2800 贷:其他应收款-莫某员工2800 借:其他应收款-莫某员工2800 贷:银行存款
古无
于2020-02-20 18:06 发布 1771次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,按照第二种来做的哦
2020-02-20 18:12:10

开发票时计入借:其他应收款 贷:其他业务收入-税金 ,收回税款和上面做的分录一样
2016-07-13 10:14:32

你好
调整分录:借现金 贷其他应收款
做凭证时,收齐原始凭证,或问一下经办人员,支付情况
2019-06-27 06:42:35

借管理费用-维修费贷银行
2020-05-11 08:49:35

借管理费用-中介服务费等 贷其他应收款
2021-04-19 13:47:42
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