公司年底要给员工发放年终奖,比如1.10日发放36000 问
同一天申报年终奖和奖金,因为你填写了工资之后不能点申报,你得保存了之后再去接着去申报年终奖,然后一块儿提交 答
老师您好,今天年我们收到国家参展补助金额如何做 问
你是参展方,收到补助 ? 答
老师好!请问资产负债表货币资金期末数是负数?是什 问
您好,这个说明账有问题,要查下这个明细科目 答
老师请问一下内账的固定资产可以按照一个总的金 问
您好内账的话一般是按照全额入账 答
老师你好,我们公司自建厂房,这个房产税怎么交?是每 问
从价计税,税率是1.2%,通常是季度申报 答

因为以前半年没做帐,现在老板要从这个月开始,以前的账不管,又要跟银行流水对上怎么做一笔余额结转呢
答: 这个是外帐的吗 你们税务那边我怎么申报的
老师,我结合银行流水做的账,可是结帐金额与银行余额不一致,我核算了每一笔并无出入,不知道这个问题究竟是出在哪里了。像这种情况我怎么办?
答: 银行流水的收到款=结账的收入? 银行流水的支出=结账的支出? 需要两者都等于。 谢谢!
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
结帐金额和银行流水少了2万多,老板也签了字,怎么改呀
答: 最正确的做法是需要反结账后修改记账分录,如果你不想老板因为这个事情来质疑,在下月调整,但是这样会同时导致3月的结账金额和银行流水也会有差异,到4月份才能正常




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2020-02-19 20:50
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郭老师 解答
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