送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-19 15:40

需要通过应付职工薪酬,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,进项税额 贷银行,转出做借应付职工薪酬 贷进项税额转出,之后补计提,借管理费用 贷应付职工薪酬

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您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-11-28 15:34:53
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
进项转出做 借:管理费用 贷:应交增值税—应交税费—进项税额转出 冲销成本 借:管理费用(红字) 贷:银行存款等(红字) 转出补缴所得税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
2022-02-24 13:56:09
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