送心意

朴老师

职称会计师

2020-02-19 13:26

就是进项转出的表, 直接在增值税报表附表二的第13栏,增值税进项税额转出,填写

魔鬼中的天使 追问

2020-02-19 13:49

好的 老师,老师如果公司不交增值税的话加计抵减值报表四的本期发生额就可以了,主表还用填吗老师

朴老师 解答

2020-02-19 13:56

只要是免税的就可以了

上传图片  
相关问题讨论
您好!是的。就是这样的。
2018-06-29 16:13:24
如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
不是,未认证不参与计算。增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-减免税额,你这个代扣代缴是啥情况
2019-07-25 09:44:46
同学您好。 应交增值税=销项税减去(进项税-进项税转出)
2022-01-15 18:59:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...