- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-02-19 13:26
就是进项转出的表, 直接在增值税报表附表二的第13栏,增值税进项税额转出,填写
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您好!是的。就是这样的。
2018-06-29 16:13:24
如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
不是,未认证不参与计算。增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-减免税额,你这个代扣代缴是啥情况
2019-07-25 09:44:46
同学您好。
应交增值税=销项税减去(进项税-进项税转出)
2022-01-15 18:59:33
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