负责人给了我一份应交税费底稿和10 11 12月份的纳税申报表,让我填应交增值税明细表,里面有两个表格,第一个是应交增值税明细表(账面数),第二个是应交增值税明细表(申报表数),请问我要怎么填呢?

Whisper
于2020-02-17 20:22 发布 2032次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
你好,你公司当期有应交增值税吗?
2018-10-10 15:29:02
您好,按照做账出的数据填写报表就对上。按照做帐出的数据填写报表就对上。
2022-08-19 10:19:21
你好!什么原因造成的?
2018-08-21 11:30:57
您好!如果是小规模是等于的。
2019-11-15 17:31:14
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
2020-01-06 16:48:21
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