送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-07 17:11

你好,是的,但如果您有款开票的收入也是需要填写的。

清风徐来 追问

2020-02-07 17:13

我们是小规模纳税人,开票里面有专票税率有3个点和6个点,怎么处理

立红老师 解答

2020-02-07 17:21

你好,小规模纳税人只能开3%的票的。

清风徐来 追问

2020-02-07 17:21

我看以前的会计来了6个点的,怎么回事

清风徐来 追问

2020-02-07 17:21

开了专票6个点

清风徐来 追问

2020-02-07 17:23

是开给科技公司的售票服务费

立红老师 解答

2020-02-07 17:23

你好,小规模纳税人应只能开3%的票,6%是一般纳税人开具的。

清风徐来 追问

2020-02-07 17:24

那财务为什么这样开

清风徐来 追问

2020-02-07 17:24

是在2019年1月份开的

立红老师 解答

2020-02-07 17:25

你好,那个时候您是不是一般纳税人,后转为的小规模纳税人?

清风徐来 追问

2020-02-07 17:27

那我这张票对方是不是认证不了

清风徐来 追问

2020-02-07 17:32

我问会计了,她说现在是一般纳税人,一般纳税人影院可以开普票吗?

立红老师 解答

2020-02-07 17:41

你好,可以,如果对方是小规模纳税人,您给对方开的就是普票的。

清风徐来 追问

2020-02-07 17:45

对方是一般纳税人

清风徐来 追问

2020-02-07 17:46

我想问一下,一般纳税人我们怎么还能开3个点的普票

立红老师 解答

2020-02-07 17:47

你好,一般纳税人如果选择简易计税是可以按3%开普票的

清风徐来 追问

2020-02-07 17:49

好的,谢谢老师

立红老师 解答

2020-02-07 17:52

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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相关问题讨论
你好,在减免税额明细表填写本期发生,本期实际抵扣金额栏次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
您好,附表4以及明细表,还有主表的第23行
2019-02-18 13:17:42
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
你好,这里也填写 主表应纳税减征额也得填写。
2022-01-18 17:20:25
一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-03-03 19:48:13
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