老师,我接手的账务固定资产科目没有明细,但是有余 问
知道具体的固定资产吗 答
老师我退了一张去年的发票,退票10万、上个月退掉 问
你好你这个去年有做凭证吗 答
一般纳税人的销项➖进项,这个进项票是不是开啥都 问
你好,,这个集用于集体福利,个人消费,免税项目,这些是不能够抵扣的。 答
老师,现在2025年6月30日,公司接到国税电话,说2024年 问
你好,这个你要更正申报个税申报,然后更正汇算清缴。 答
请问木材厂开具收购发票是免税的吗?怎样计算抵扣 问
免税的 抵扣9%,然后领用的时候再加计扣除1%。 答

老师您好,我19年关账时,应交税费-销项税额,月底没有做处理,现在2020年做凭证时,发觉12月底的销项税额结账到1月份了,现在如何处理,求解答,谢谢
答: 1月份补结转就可以 这个几乎没啥影响
本月进项税额若比销项税额少。那么肯定要交税,凭证借应交税费--应交增值税-转出未交增值税贷应交税费--未交增值税;是不是这样做的凭证;下个月交了税,凭证借应交税费--未交增值税货银行存款对吗?若销项税额小进项税额大留有扺扣,就不需要做凭证是吗?
答: 你好,对的,有抵扣不用做凭证。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
计提销项税,做凭证, 借:销售费用 贷: 应交税金-增值税-销项税是对的吗?
答: 你好!你要确认收入啊。你这个没有收入
2016年有一笔凭证做错造成应付款增加,凭证是借:应交税费—进项税额37000,贷:其他应付款—应付投资款,请问如何冲销此凭证
老师,金蝶系统中,2月份有进项税额,没有销项税,我在做凭证的时候,是直接做应交税费-应交增值税-进项税额,还是做应交税费-应交增值税-待认证进项税呢?
11月份的凭证,销项税额错写成了进项税,凭证在呢么调?11月份原凭证是:借:现金,贷:主营业务收入,贷:应交税金_应交增值税_进项税额,我现在12月份调整的凭证应该怎么写?

