请问老师,购买材料与供应商之间的往来,对方开发票多开了几十块或者少开了几十块,因为金额比较小,也不要求对方补开或者不给对方支付差额部分,那么账务处理怎么做分录冲平?请老师分多开和少开两种情况分别解答
茶树花
于2020-02-06 20:11 发布 2167次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-02-06 20:13
你好,
如果发票金额大于您付款的金额,差额计入营业外收入
借:原材料等
借:应交税费——应增(进)
贷:银行存款等
贷:营业外收入
如果发票金额小于您的付款金额
借:原材料等
借:应交税费——应增(进)
借:管理费用
贷:银行存款
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你好,
如果发票金额大于您付款的金额,差额计入营业外收入
借:原材料等
借:应交税费——应增(进)
贷:银行存款等
贷:营业外收入
如果发票金额小于您的付款金额
借:原材料等
借:应交税费——应增(进)
借:管理费用
贷:银行存款
2020-02-06 20:13:21

借原材料248003.28,贷银存,营业外收入0.05
2019-11-07 14:17:02

可以按照实际金额入账,在发票上注明下实付金额。
2015-12-06 18:55:01

你好 借其他应收款-老板 贷银行存款
2020-03-09 01:15:33

您好
请问材料已经收到了 暂时没有取得发票么
2020-02-28 11:41:11
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