老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

公司10月税务报道、11月要申报个税、可是10月没有人员工资发放,人员申报信息怎么填?(企业法人在别处也有个税申报)
答: 写你法人的,工资收入是0
老师,我在个税申报录信息的时候,第一次把名字输错了,报送成功,验证不通过,我接着申报个税了,今天税官员叫我更正,我把名字输对了,报送失败,像这种情况必须去税务大厅吗?
答: 是的,去大厅处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
是这样的,我公司现在在考虑能否一个月发两次提成。比如说4月15日税务申报完毕发完3月的工资后,在4月25-4月30日开始发放4月的第一次4月提成,第二次4月提成+基本工资于5月15日之前发放。这样的话,将4月底发放的第一次提成与第二次提成合并在5月15日时一起申报个税,这样的话会计核算和税务上是否可行呢?具体见图,还请老师指点。
答: 不管你怎么发放,把提成工资并入当月的工资薪金所得税申报个人所得税就对了 而不管你是哪个月发放的










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邹老师 解答
2016-04-26 14:29
邹老师 解答
2016-04-26 14:31