送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-02-01 13:06

你好,
1、2、4、
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应增(销)
3
借:银行存款
贷:预收账款
5
借:原材料等
借:应交税费——应增(进)
贷:银行存款等
6,
借:原材料
贷: 银行存款
7
借:预付账款
贷:银行存款

尚诚不锈钢制品厂 追问

2020-02-01 13:08

第2个是未开票 也是这么做吗

立红老师 解答

2020-02-01 13:14

你好,是的,未开票,但货物已经发出,所有权改变,需要确认收入。

尚诚不锈钢制品厂 追问

2020-02-01 13:27

那我用什么分录来记录我的未开票。还有上面回答的分录到次月做平的话在怎么做

立红老师 解答

2020-02-01 13:32

你好,未开票部分您可以在凭证的摘要中注明。
次月做平的话在怎么做——没有理解您的意思呢,您说的是哪笔分录?

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...