企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

老师,新年好!请教个问题,年末进销项等应交税金科目要结平,可我是税金留底了,这样的话凭证怎么做?
答: 你要留抵的话,是在借方应交税费体现,是不需要结平的。应交税费是属于负债类科目,有余额是正常的l
请问老师,应交税金没有计提 只做了已交税金凭证 应交税金科目显示负数 保持这样可以吗 是否需要补计提
答: 你好 请问你交税的税种具体是什么
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
还有就是应交税金科目原来的账做得有点乱,就是每月销项、进项、已交的,预缴的,每月没有结转,导致不好看未缴税金?现在可以结转调整一下科目吗?凭证后面需要附什么?
答: 你好 直接做调整分录就可以,可以不用附件的


橘子 追问
2020-01-31 14:27
陈诗晗老师 解答
2020-01-31 14:41
橘子 追问
2020-01-31 14:42
陈诗晗老师 解答
2020-01-31 14:42