送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-01-26 00:45

年末了,首先你需要将本年的累计利润从本年利润科目结转到利润分配。然后再计提盈余公积,最后再结转未分配利润。

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相关问题讨论
你好,账务借:信用减值损失 贷:坏账准备 税务,计提不得税前扣除,实际发生才可以
2020-01-01 18:39:45
你好!双方都按正常的销售处理就可以,你们收到的是库存商品,对方是费用,不涉及资金
2020-11-23 14:44:10
确认税金吧,缴税吧
2017-07-23 10:42:57
你好,建议入账营业外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
你好,只能是再开具发票,再确认一次收入的 你去年应当做预收账款处理,现在开具发票才做收入确认
2018-04-08 16:23:02
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