送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-22 23:36

这个500000如果是不含税金额的话那么增值税就是500000*13%=65000元,那么只要取得65000的进项税额就可以抵扣了,
应缴纳增值税=销项税额-进项税额,进项等于销项就不用缴纳增值税了。

开心妈妈0303 追问

2020-01-22 23:41

如果是含税价是不是要脱税计算:500000÷1.13×13%=57522我只要提供给他57522金额的票就可以了吗?我也不用在给他税金了是吗?

宇飞老师 解答

2020-01-22 23:55

是啊,如果是含税价销项税额就是57522,那你开票就是开500000就好了,会显示税额57522,不用给税金啊,这个东西是你要交给税务局的。

开心妈妈0303 追问

2020-01-22 23:57

好的,这下彻底明白了,谢谢老师啦

宇飞老师 解答

2020-01-22 23:57

不客气,满意请五星好评哦,谢谢。

上传图片  
相关问题讨论
不一样的,销项税额不一样
2019-11-09 03:05:33
一样的销项-进项
2015-11-23 14:30:35
是的
2016-04-22 15:32:17
您好,一般纳税人发票开错跨月了,需要先申请增值税专用发票红字信息表,然后开票方根据红字信息表开具负数发票。
2019-07-16 09:18:50
你好,一般按2%预交,公式为431024.41/(1%2B9%)*2%
2020-06-28 10:50:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...