送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-01-22 23:36

这个500000如果是不含税金额的话那么增值税就是500000*13%=65000元,那么只要取得65000的进项税额就可以抵扣了,
应缴纳增值税=销项税额-进项税额,进项等于销项就不用缴纳增值税了。

开心妈妈0303 追问

2020-01-22 23:41

如果是含税价是不是要脱税计算:500000÷1.13×13%=57522我只要提供给他57522金额的票就可以了吗?我也不用在给他税金了是吗?

宇飞老师 解答

2020-01-22 23:55

是啊,如果是含税价销项税额就是57522,那你开票就是开500000就好了,会显示税额57522,不用给税金啊,这个东西是你要交给税务局的。

开心妈妈0303 追问

2020-01-22 23:57

好的,这下彻底明白了,谢谢老师啦

宇飞老师 解答

2020-01-22 23:57

不客气,满意请五星好评哦,谢谢。

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这个500000如果是不含税金额的话那么增值税就是500000*13%=65000元,那么只要取得65000的进项税额就可以抵扣了, 应缴纳增值税=销项税额-进项税额,进项等于销项就不用缴纳增值税了。
2020-01-22 23:36:40
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