送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2020-01-21 14:35

您好,建议做账时,计提工资,借:以前年度损益调整,贷;应付职工薪酬 ,发放时,借:应付职工薪酬 ,贷;银行存款等 科目。

Helene 追问

2020-01-21 14:38

就是发放的当月计提和发放一起做吗?那发放的这个月是把所有的工资加起来交个人所得税吗?

王雁鸣老师 解答

2020-01-21 14:48

您好,发放的当月计提和发放一起做,发放的这个月是把所有的工资加起来交个人所得税。

Helene 追问

2020-01-21 14:59

但是之前没有发的工资都已经申报过个税了?我们有申报,只是没有发放,不是重复了吗?

王雁鸣老师 解答

2020-01-21 15:08

您好,如果这样的话,直接发放就行了,不需要再申报个税的。做账时,按我说的上面的分录处理即可。

Helene 追问

2020-01-21 15:19

那是发放的时候要备注什么时候的工资吗,还是写报销单的时候注明?以工资表做为原始凭证吗?

王雁鸣老师 解答

2020-01-21 15:22

您好,发放的时候要备注什么时候的工资,写报销单的时候也要注明,以工资表做为原始凭证。

Helene 追问

2020-01-21 15:27

好的,谢谢!

王雁鸣老师 解答

2020-01-21 15:31

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。

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