送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-18 11:58

1.你的费用没有结转到本年利润下面么,那你咋结账的?2 借应付职工薪酬 贷,以前年度损益调整

maize老师 解答

2020-01-18 11:58

借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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相关问题讨论
1.你的费用没有结转到本年利润下面么,那你咋结账的?2 借应付职工薪酬 贷,以前年度损益调整
2020-01-18 11:58:35
你好,借;其他收益,贷;本年利润
2019-06-05 15:42:23
你好,借本年利润贷利润分配
2021-05-06 16:25:54
您好,待结转减负金额就是国家减免社保部分的金额,应冲减管理费用。 比如3到5月计提社保10000,借管理费用-社保10000,贷应付职工薪酬10000 现在减免6000,做红冲分录,借管理费用-社保 -6000,贷应付职工薪酬 -6000,月末再正常将管理费用结转到本年利润
2020-06-19 10:56:06
你好,每个月的共计,计提时要做分录,发放时要做分录 这里的共计是工资的意思?
2019-12-03 20:01:32
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