送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-17 16:20

利润分配  不能直接对这个,你对这个科目就有这个差额,这个是需要调年初数,

么连水 追问

2020-01-17 16:21

请问怎么调

么连水 追问

2020-01-17 16:22

那应该怎么做呢

maize老师 解答

2020-01-17 16:24

下面这个应付账款,换成应交税费

么连水 追问

2020-01-17 16:28

老师是不是这样理解,我手动改报表,那会计软件上的数据怎么办啊

maize老师 解答

2020-01-17 16:31

是,但是实务中一般也不改 差异就这样放着

么连水 追问

2020-01-17 16:35

就是知道这个差异是怎么回事吗

maize老师 解答

2020-01-17 16:36

是的,剩下实务中一般别的不做处理了

么连水 追问

2020-01-17 16:40

那要是这样,我就可以结账了

maize老师 解答

2020-01-17 16:43

是的,可以结账了,这个

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相关问题讨论
利润分配 不能直接对这个,你对这个科目就有这个差额,这个是需要调年初数,
2020-01-17 16:20:46
你好,可以这样做,其实完整的账务处理如下 借:以前年度损益调整 贷:应交增值税—进项税额转出 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-11-14 08:43:14
你好,一般是不会这样直接通过未分配利润来调整的 而是 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-02-07 17:19:48
借:原材料等科目 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
2018-07-04 14:57:29
你好,这样处理可以的。
2022-05-31 16:10:00
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