送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-17 13:46

你好  是同一个月同一个人同业务的 你可以一起做凭证;不同业务建议是单独做分录

luckyld 追问

2020-01-17 13:52

老师,比如说餐费,买手机的费用除了发票还需要其他原始凭证吗?

meizi老师 解答

2020-01-17 13:53

你好 比如餐费需要有发票和付款单、以及具体的消费清单;而买收据就要发票和付款回单就行了。

luckyld 追问

2020-01-17 14:53

老师,我们公司去年11月5号成立的,但是公户直到12月号办好启用,12月份我们还是开办期,1月正式进入营业期,1月份办理的税务登记。11月的要做帐吗?去年的账对今年正式营业期有什么影响吗?

meizi老师 解答

2020-01-17 15:07

你好 新问题需要重新提问

luckyld 追问

2020-01-17 15:09

老师,11月份对公户还没办,12月才办下来。没有库存现金和银行存款,11月份里费用的付款怎么写呢?

meizi老师 解答

2020-01-17 15:10

你好  建账后  补做账到里面去 。11月的计入开办费去核算

luckyld 追问

2020-01-17 15:11

借开办费,贷方记入哪里呢?因为11月还没有对公户

meizi老师 解答

2020-01-17 15:12

你好  是谁垫付的款吗  你做借管理费用-开办费贷其他应付款-某人

luckyld 追问

2020-01-17 15:16

好的,老师,那去年11月12月的开办费等都是去年的费用,今年1月正式税务登记的,我们今年汇算清缴还用做吗?具体怎么操作啊?

meizi老师 解答

2020-01-17 15:18

你好需要的 你马上5月之前必须要报企业所得税汇算 。6月之前报工商年报 。我建议你应该是11月建账  11-12月做到19年 到时你才好年报的。    汇算和工商年报有课程的 。你可以自己先去看看具体实操讲解

luckyld 追问

2020-01-17 15:21

我是都做到了19年,那我汇算清缴就是去年我们店的利润都是亏损吧?

meizi老师 解答

2020-01-17 15:22

你好 你没有收入  全是费用支出  会体现负数利润

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相关问题讨论
你好 是同一个月同一个人同业务的 你可以一起做凭证;不同业务建议是单独做分录
2020-01-17 13:46:21
借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2017-02-23 15:15:35
这个是员工报销餐费吗?
2021-10-22 11:17:38
你好,学员,做收入的凭证同时要结转成本的
2022-03-24 20:20:38
可以。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-12-22 15:11:33
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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