- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-17 11:31
你好,是计提的损失,分录是对的。
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学员您好:
当时核销时的分录不是很正确,应是借:资产减值损失 贷:坏账准备 确认坏账未借:坏账准备 贷:应收账款。
如果核销该笔账款没有跨年的是可以红冲进行还原的。
2019-08-07 14:04:12

同学你好,是这样的;
2021-01-15 11:27:24

已计提核销的坏账准备转回,分录如何?
借:应收账款 贷:坏账准备
借:银行存款 贷:应收账款
不用红冲之前的分录。
2019-08-06 09:59:34

你好,
收回
借:银行存款
贷:应收账款
借:应收账款
贷:坏账准备
2019-12-25 16:57:28

你好,嗯嗯!是的呢
2019-01-14 19:46:24
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