老师我们单位的车辆到了报废年限,已经报废处理了, 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支 答
老师您好,如果公司5000块钱的现金红包发出去用于 问
你好,项目开张仪式是你单位自己的项目给谁的? 答
老师你好,我们是建筑行业,有个单位是我们公司某个 问
借,银行存款,贷,实收资本。 答
为什么我单位去年新办单位,员工只有6人,申报残保金 问
您好,要申报残保金,但有优惠 的,我们小于30人不用实缴这个残保金 答
发票能部分红冲吗? 问
你好 可以 红字发票能部分金额冲红 答
老师,2018年10月份冲多提税费我当时直接做借:应交税费——城建税280 贷:本年利润——280元。现查到,账面本年利润与报表利润差280元,要怎么处理?
答: 借本年利润贷应交税费 借应交税费借管理费用负数
你好!收到税务局退回多收的城建税金后做的分录:借:银行存款100 贷:应交税费-城建税金100. 借:应交税费-城建税金100. 贷:税金及附加100. 年末结转本年利润后,本年利润不为0. 本年利润贷方还有100.
答: 借本年利润贷利润分配
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,忘记计提去年的城建税和附加税了,金额560元,这样做行不行,小企业会计准则先计提借利润分配―未分配利润带应交税费――应交城建税应交税费――应交教育费应交税费――应交地方教育费
答: 你好 嗯 可以的 可以这样来做的
控丶温 追问
2020-01-16 20:32
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2020-01-16 20:33
郭老师 解答
2020-01-16 20:35
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2020-01-16 20:36
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