老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
答: 当本年利润被结转时,分录应该是:借本年利润正数、贷利润分配一未分配利润正数,这样未分配利润余额将从借方结转到贷方,确保账目平衡。
期末亏损:借:本年利润负数 贷:利润分配-未分配利润负数 还是借:利润分配-未分配利润 贷 本年利润 老师,这2条分录哪条好一点
答: 你好,是 借:利润分配-未分配利润 贷 本年利润 其实两笔分录都是可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
科目余额表本年利润是正数有余额,然后结转本年利润科目余额表平了。借,本年利润,贷,利润分配-未分配利润,但利润表本年利润是负数亏损,盈利了是借,利润分配-未分配利润,贷,本年利润。为什么科目余额表要借,本年利润,贷利润分配-未分配利润,才平
答: 你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的






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Word 姐~ 追问
2020-01-16 15:25
晓宇老师 解答
2020-01-16 15:28
Word 姐~ 追问
2020-01-16 15:28
晓宇老师 解答
2020-01-16 15:31
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2020-01-16 15:56
晓宇老师 解答
2020-01-16 16:06
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晓宇老师 解答
2020-01-16 16:18
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2020-01-16 16:25
晓宇老师 解答
2020-01-16 16:30
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2020-01-16 16:37
晓宇老师 解答
2020-01-16 17:04