送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-01-15 21:58

你好,借应付职工薪酬--福利费,贷银行存款,

雁南飞 追问

2020-01-15 22:00

不用计提吗

庄老师 解答

2020-01-15 22:02

你好,要的,借管理费用,贷应付职工薪酬--福利费

雁南飞 追问

2020-01-15 22:04

应付职工薪酬是往来科目,属于负债类科目    要是只放在“应付职工薪酬”科目里不作处理,就会虚增利润,虚减负债。请问还要做怎么样的处理呢?谢谢!

庄老师 解答

2020-01-16 07:17

只放在“应付职工薪酬”科目里不作处理这是不行的,要补计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--福利费,发放时,借应付职工薪酬--福利费,贷银行存款,

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