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雁南飞
于2020-01-15 21:56 发布 1716次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-01-15 21:58
你好,借应付职工薪酬--福利费,贷银行存款,
雁南飞 追问
2020-01-15 22:00
不用计提吗
庄老师 解答
2020-01-15 22:02
你好,要的,借管理费用,贷应付职工薪酬--福利费
2020-01-15 22:04
应付职工薪酬是往来科目,属于负债类科目 要是只放在“应付职工薪酬”科目里不作处理,就会虚增利润,虚减负债。请问还要做怎么样的处理呢?谢谢!
2020-01-16 07:17
只放在“应付职工薪酬”科目里不作处理这是不行的,要补计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--福利费,发放时,借应付职工薪酬--福利费,贷银行存款,
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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雁南飞 追问
2020-01-15 22:00
庄老师 解答
2020-01-15 22:02
雁南飞 追问
2020-01-15 22:04
庄老师 解答
2020-01-16 07:17