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晚秋、冬至
于2020-01-15 09:42 发布 766次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-15 09:43
收到是专票么,现在?
晚秋、冬至 追问
嗯嗯是的
maize老师 解答
2020-01-15 09:49
借预付账款 负数 借进项税额,
2020-01-15 09:50
一月份这样做就可以了是吗,那摊销是不是借借管理贷预付
2020-01-15 09:56
按你受益期开始摊销做费用就可以
2020-01-15 10:02
老师这个我以前放到其他应付款_房租就是这次做错了,以前那个对吗,
2020-01-15 10:08
那收到发票做就借预付账款 进项税额 贷其他应付款_房租
2020-01-15 10:09
我这个做错了直接做到预付了就按您的做借预付负数借进项税
2020-01-15 10:14
那就不做其他应付款,主要是看你之前做啥
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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