送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-15 09:43

收到是专票么,现在?

晚秋、冬至 追问

2020-01-15 09:43

嗯嗯是的

maize老师 解答

2020-01-15 09:49

借预付账款 负数 借进项税额,

晚秋、冬至 追问

2020-01-15 09:50

一月份这样做就可以了是吗,那摊销是不是借借管理贷预付

maize老师 解答

2020-01-15 09:56

按你受益期开始摊销做费用就可以

晚秋、冬至 追问

2020-01-15 10:02

老师这个我以前放到其他应付款_房租就是这次做错了,以前那个对吗,

maize老师 解答

2020-01-15 10:08

那收到发票做就借预付账款 进项税额 贷其他应付款_房租

晚秋、冬至 追问

2020-01-15 10:09

我这个做错了直接做到预付了就按您的做借预付负数借进项税

maize老师 解答

2020-01-15 10:14

那就不做其他应付款,主要是看你之前做啥

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