老师,我公司是农业企业。免交增值税和企业所得税,我收到了专票几个月下来今天进行认证了。原来我都放在带认证进项税额里面,年底了我要做进项税额转出。要怎么做分录了?我能不能从待认证进项税额直接转到进项税额转出。我这个不过到进项税额科目里面可以吗?直接借应交税费进项税额转出可以吗?
谢美芳
于2020-01-14 17:05 发布 562次浏览

- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
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