老师,请问一下,今年5月份公司的账给外账会计做,他申报财务报表时,利润表未核算4月的开支,他是从5月建账,6月季度财务报表里的数据只有1-3月.+5-6月的累计金额,现在拿回外账自己做,发现数据不对,请问这个要怎么处理?
妹陀
于2020-01-14 15:58 发布 740次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-14 16:15
没有做就做12月账上就可以,
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你好,可以上传负利润的
2018-07-11 10:02:51

你好,首先我们要算“营业利润”,“营业利润”的公式是“营业利润”=营业收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用-资产减值损失+公允价值变动收益-公允价值变动损失 + 投资收益(-投资损失)
其中营业收入就是主营收入+其他收入,营业成本自然就是主营成本+其他成本
期间费用就是财务费用、管理费用、销售费用.
第二步我们要计算“利润总额”,“利润总额”的公式是:“营业利润”+营业外收入-营业外支出。营业外收入和营业外支出从科目里面直接填入就行了.
第三步要计算“净利润”,“净利润”的公式是:“利润总额”-所得税费用,这个所得税费用就是企业所得
2019-05-18 13:18:55

正规是一并修改需要,不过你可以问下你税局,年报季报是不是可以不一样,那年初数是不是可以不需要调,有学员问税局反馈说可以不一样,那就不需要修改
2020-05-16 11:50:00

可以去税务局那边修改。
2020-01-10 16:02:58

看期间,是9月还是三季度?
2019-10-14 15:41:23
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