我单位是物业服务行业,之前收到的水电费记入其他业务收入(要给客户开发票),支付的水电费记入其他业务成本,但是支付水电费的发票一直没开回来,年底怎么进行账务调整?
雙雙
于2020-01-13 16:39 发布 1364次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-01-13 16:48
你好,真实业务可以不用做账务处理。汇算清缴的时候调表不调账就可以。
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你好,真实业务可以不用做账务处理。汇算清缴的时候调表不调账就可以。
2020-01-13 16:48:40

您好,可以的。不需要调整到3000元。不需要上调的。分录,借:其他业务成本,贷:应付职工薪酬-工资。
2017-07-06 22:33:25

你好,就是这个软件按月计提的摊销
2016-12-28 08:34:51

六月可以做无票收入,再同时结转成本,7月开票后再冲销六月收入、成本,再按开票金额做收入、做成本
2017-07-08 11:04:55

你好,没有的不用结转,你结转不了。
2022-01-27 16:00:54
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2020-01-13 16:57
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2020-01-13 16:59