(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

公司承租厂房,当时签的是不含 税租金,现在要开票,这份合同有没有关系?可以做为入账合同用吗?
答: 需要补合同才可以,入账是发票和收据,合同不入账
我们这次本来原厂房:4744.85平方,租出去2395.6平方,合同是签2019.4.1-2020.3.31,但2019.4.1-2019.6.30是免租的,从2019.07.01开始收租金,每月21560.4元,这个要什么填我们这次本来原厂房:4744.85,租出去2395.6,合同是签2019.4.1-2020.3.31,但2019.4.1-2019.6.30是免租的,从2019.07.01开始收租金,每月21560.4元,这个要怎么填?应该是从租还是从价?那个租金总收入是按照申报的还是合同的总金额
答: 你好需要填写两部分,从租和从价格分开
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
摊销房租从租房合同约定第一个月起摊销吗?我们厂房是租的,上个月交了一年租金3万从今年十二月份到明年十一月份
答: 学员您好, 是的,根据权责发生制原则,要按照受益期限进行摊销






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