本企业用承兑汇票付给供应商并需付承兑贴息会计 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
一般纳税人公司,有劳务派遣许可,派遣人员提供的是 问
就是劳务派遣开票,开票名称可以开成什么 答
董孝彬老师,请问一下,公司现在费用分部门。有批货 问
但是我们在做管理报表的时候,业务部门没有包含制造费,难道要全部改表格。 答
预收账款余额负数表示什么 问
公司收的款还没给顾客核销是计入预收账款吧 答
应收应付会计-汽车零件行业-财务部18人,用友U8软件-2 问
若是问“账龄分析”结合对业务的理解和过往操作经验回答?我该怎么回答呀?【没了解过,好奇怪,用友U8软件会自己分析吗?好像普遍听到的是应收账龄分析,有应付账龄分析吗?应收应付账龄算出来有什么用?是自己算还是系统导表呀?他的底层逻辑是什么?要怎么做呀?有什么技巧吗?】 答

固定资产清理时分录不是应该是借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产
答: 是的,您说的完全正确
求:固定资产计提减值准备和固定资产清理的会计分录
答: 你好,计提减值准备,借;资产减值损失 贷;固定资产减值准备 清理 借;固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;资产处置收益 贷;固定资产清理(或相反分录)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
清理固定资产怎样做分录?固定资产原值20000累计折旧19000残值1000
答: 借固定资产清理1000 累计折旧19000, 贷固定资产2万。 这个有收入的吗。
固定资产原值100000元,清理固定资产,假如收入10000元,已计提累计折旧90000元,怎么做分录,按道理固定资产清理最后余额是0的
老师,固定资产原值是665586.23,出售是540200,分录是借固定资产清理540200,累计折旧125386.23,贷固定资产665586.23,这样对吗?累计折旧账上计提只有85784.96









粤公网安备 44030502000945号



纯圆 追问
2020-01-13 13:40
立红老师 解答
2020-01-13 13:45
纯圆 追问
2020-01-13 15:23
立红老师 解答
2020-01-13 15:28