送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-13 13:12

你好,第一个问题 ,分录是, 借:以前年度所以调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 
第二个问题,是的,只做上交的分录。

XYP_ 追问

2020-01-13 13:17

可是老师,如果我不在12月计提,我的本年度净利润是947元,我应该按照947去缴纳所得税。如果我计提了,本年的净利润就变成了900了呀。我做的计提是,借所得税费用,贷应交税费,应交企业所得税

立红老师 解答

2020-01-13 13:25

你好,所得税是按利润总额计提,不是按净利润计提。

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您好,不行的。应该是借 所得税 贷 应交税费-企业所得税 借 应交税费-企业所得税 贷 银行。
2017-06-05 14:57:24
你好,需要把以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润 的
2018-03-30 10:19:49
你好了 还要产我税的分录  借应交税费 贷银行  
2021-06-08 14:52:47
你好,是的,直接通过 利润分配-未分配利润 来核算 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 符合这个勾稽关系就可以的
2018-01-22 11:18:32
你好,是的,是这样处理的,
2020-09-17 16:44:41
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