老师,我家是工程公司,2019年项目已做结算,只是甲方还未付款,我也还没开票,在2019年确认收入应该怎么做分录?后面又怎么冲回?

Cute & Meet
于2020-01-13 10:25 发布 1451次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2020-01-13 10:35
您好,你有竣工结算单可以做借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入,后面开票了是做工程结算不用冲回,最好确认一下是否1月份会开票收款,如果是可以申报增值税的时候做未开票收入申报。
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您好
收到外汇:
借:银行存款-外币账户
贷:应收账款
没有结汇每个月都要按当月汇率做汇兑损益
出货确认收入时分录:
借:应收账款
贷;主营业务收入
2020-06-04 21:57:54
同学,你好,按正常的做收入分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,销项税
2020-06-16 11:24:51
借,预收账款
贷,主营业务收入
2022-01-07 08:41:00
一次性全额开票,要全额确认增值税
2026-01-15 15:52:31
同学你好
计入其他应付款就可以
取消了冲减其他应付款
2022-04-02 10:12:48
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