送心意

洛洛老师

职称中级会计师

2020-01-13 10:35

您好,你有竣工结算单可以做借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入,后面开票了是做工程结算不用冲回,最好确认一下是否1月份会开票收款,如果是可以申报增值税的时候做未开票收入申报。

Cute & Meet  追问

2020-01-13 10:45

老师,不是应该借:应收帐款贷:主营业务收入(销项税是否需要做?)

洛洛老师 解答

2020-01-13 11:35

您好,开票是做工程结算,因为建筑工程企业是按完工百分比确认收入的。

Cute & Meet  追问

2020-01-13 12:49

老师,我们家是电力工程,分录怎么写?

洛洛老师 解答

2020-01-13 13:38

您好,不管是什么工程都是借主营业务成本 工程施工合同毛利 贷主营业务收入,你开票的时候借应收账款 贷工程结算 销项税。

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您好 收到外汇: 借:银行存款-外币账户 贷:应收账款 没有结汇每个月都要按当月汇率做汇兑损益 出货确认收入时分录: 借:应收账款 贷;主营业务收入
2020-06-04 21:57:54
同学,你好,按正常的做收入分录,借:银行存款,贷:主营业务收入,销项税
2020-06-16 11:24:51
借,预收账款 贷,主营业务收入
2022-01-07 08:41:00
一次性全额开票,要全额确认增值税
2026-01-15 15:52:31
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2022-04-02 10:12:48
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