老师我公司上期销售发票误开成免税的了,这期红冲掉,在申报增值税减免税明细的时候,免税收入为开票金额负数,免税额系统提示不能填负数,该怎么填报? 系统不能填负数冲销上期
希特
于2020-01-12 15:09 发布 2098次浏览

- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,免税额=17000*10%/(1+10%)=1545.45,这样填写就行了。
2018-08-08 22:49:03

您好,这种情况下,需要到税务局进行非正常申报处理。
2020-01-12 15:21:25

例如:开具发票金额为3600,其中税率为免税
销售额是填3600还是3600/1.03?
2018-10-10 18:53:34

10/1.09,这个是你的金额,同学
2019-06-07 19:14:42

10万/(1+税率)税率。
免税 你的总的金额还是含税的,所以你计算免税 额时首先还是要价税分离
2019-06-07 15:49:25
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