2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
老师,我想成立一家钢板租赁公司,钢板只买一次只能 问
按租赁收入确认销项 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
请老师对案例分析进行1500字解答,谢谢 问
您好,能个邮箱发您好么 答

客户付了定金,不要过了,钱不会退,货还没开始做,这次收入怎么处理,会计分录怎么做
答: 您好 借:银行存款 贷:营业外收入
付定金会计分录?收定金会计分录?
答: 采购付定金,借:预付账款 贷:银行存款 收定金,借:银行存款 贷:预收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个月收到定金11000,这个月收到尾款36447.3,并且这个月开票给客户。会计分录怎么记
答: 1.上个月分录: 借:银行存款 11000 贷:预收账款 11000 2.确认收入 借:应收账款 447447.3 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 3.这个月收到尾款 借:银行存款 36447.3 预收账款 11000 贷:应收账款 447447.3







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小怪兽 追问
2020-01-12 15:08
bamboo老师 解答
2020-01-12 15:09
小怪兽 追问
2020-01-12 15:11
bamboo老师 解答
2020-01-12 15:12