送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-01-11 21:23

你好,购买,借管理费用一税控盘,贷银行存款,

庄老师 解答

2020-01-11 21:24

借应交税费一应交增值税(减免税),贷管理费用一税控盘

小C 追问

2020-01-11 21:35

现在还未抵扣,也需要做
借 应交税费——应交增值税 
     贷 管理费用?
还是说仅仅只是做
借 管理费用——税控盘
    贷 银存
然后一直放着直至抵扣的时候再做减免的分录。
借 应交税费——应交增值税 
     贷 管理费用?

庄老师 解答

2020-01-11 22:35

现在还未抵扣,也需要做
借 应交税费——应交增值税
贷 管理费用

小C 追问

2020-01-11 22:44

真正抵扣时的分录又怎么做呢?

庄老师 解答

2020-01-11 23:02

你好,月末结转,借应交税费--未交增值税,贷应交税费——应交增值税(减免税)

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相关问题讨论
增值税一般纳税人支付的技术维护费税务政策及账务处理 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-12-13 10:35:23
您好 可以全额抵减! 如果您的问题已解决请点五星好评!谢谢!
2018-10-11 12:44:56
借:应交税费-应交增值税 借:管理费用-税控盘维护费 负数
2019-01-12 16:41:53
你好,是的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-04-10 10:41:33
同学:您好。抵扣的时候填相应的报表就行。 购入时: 借:管理费用280 贷:银行存款280 抵减时:借:应交税费-未交增值税 280 贷:管理费用280
2022-03-21 13:14:19
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