送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-11 16:27

你好,您出售的是什么,原来是做为什么资产核算的。比如是固定资产

???? ???? ???? 梦 追问

2020-01-11 16:28

买的车入的固定资产

???? ???? ???? 梦 追问

2020-01-11 16:29

卖时我们公司开的销售汽车发票180000税30000

???? ???? ???? 梦 追问

2020-01-11 16:31

没折旧过,时间短

立红老师 解答

2020-01-11 16:55

你好,您是一般纳税人么?

???? ???? ???? 梦 追问

2020-01-11 16:59

是的

立红老师 解答

2020-01-11 17:04

你好,购入时,借:固定资产382300.88  应交税费——应增(进)49699.12  贷:银行存款等
销售时,借:固定资产清理   382300.88  贷:固定资产   382300.88
收款时,借:银行存款   210000   贷:固定资产清理180000  应交税费——应增(销)30000
最后,借:资产处置损益  382300.88—180000 的差额   贷:固定资产清理

???? ???? ???? 梦 追问

2020-01-11 17:06

好的

立红老师 解答

2020-01-11 17:06

祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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