老师您好,请问下,19年10月交付了1年的租金费用没有发票的,怎么入账呢? 借 待摊费用——租金 贷 现金 摊销时 借 管理费用——租金 贷 待摊费用 ——租金 现在是年末了,这笔待摊费用我还没摊完,需要做其他的处理吗?汇算清缴的时候这一笔费用又怎么处理呢?

小C
于2020-01-11 15:27 发布 1288次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-01-11 15:34
你好,没有摊销完的部分可以在明年接着摊销。但如果在汇算时没有取得发票,原计入管理费用的金额需要调增。
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你好,没有摊销完的部分可以在明年接着摊销。但如果在汇算时没有取得发票,原计入管理费用的金额需要调增。
2020-01-11 15:34:40
管理部门用的记管理费用。汇算清缴纳税调整。
2022-03-09 16:02:20
这个你之前纳税调增吗,那现在可以去税局纳税调减之前的,没有,那直接贴后面吧,后续税局万一稽查追究再说吧,估计要是追究话是有罚款的,主要是看你税局这个
2020-04-25 10:29:38
借其他应收款借管理费用负数。
2021-06-09 09:39:50
您好!建造厂房入固定资产,没有发票要做纳税调增。
2020-09-08 09:54:05
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