老师 你好 现在公司在统计去年在外面没收回的欠款 然后有客户出现负数 就是客户多付款 如果要计算应收账款的时候 出现负数的多付的这些账怎么处理比较好
xiaocui
于2020-01-10 23:22 发布 810次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2020-01-11 01:21
您好,建议记入预收账款科目比较好。
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可以 红冲错误的 再做正确的分录
2019-06-01 15:41:19

你好,是应当计入应收账款借方,错误的计入了应付账款借方,是这个意思吗?
2022-02-15 17:57:47

应收账款账龄分析:
1、首先,进入用友T3界面,点击“往来”——“账簿”——“往来管理”,选择“客户往来账龄分析”;
2、这时,会弹出“客户往来账龄”对话框;
3、点击“确定”,这时就会弹出应收账款的账龄分析;
应付账款账龄分析
1、首先,进入用友T3界面,点击“往来”——“账簿”——“往来管理”,选择“供应商往来账龄分析”;
2、这时,会弹出“供应商往来账龄”对话框;
3、点击“确定”,这时就会弹出应付账款的账龄分析
2021-10-20 11:59:50

你好 是票上的价税合计金额
2021-08-03 17:54:28

你好,同一客户的应收账款和应付账款是可以对冲的
2021-01-14 09:45:56
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