个人不会付款了,个人对乙方享有债权,乙方对甲方享 问
出委托书委托付款给个人 这种情况下不要体现房屋,乙不需要交,个人需要交印花税契税 答
把上月的销项发票红冲了 ,如果这月没有开销项票, 问
您好,这个你申报负数,去税务局申请退税 答
老师好,我公司是自产自销,且免增值税及企业所得税 问
需要调整的是没有发票的这一部分主营业务成本扣除工资 分配利润需要交20%的个税 答
老师,请问企业提供租赁服务收取的预收款需全额缴 问
你好,房地产是预收之后,他是预缴一部分不是全部 租赁是全部缴纳 9%的对应的销项税额就是9%。 答
老师,最新个人所得税税率表是?能发下吗? 问
同学,你好 可以参考 https://t.aies.cn/geshui/shuilv/ 答

老师,我在8月份取得专票当做普票入账,借工程时施工,贷银行存款,而且11月份也认证抵扣了,因为当时入账没有提出进项税额,我现在的账务要怎么处理?
答: 那么你现在的调整处理,借应交税费增值税进项税额,贷工程施工。
甲公司本月销项税额500000元,允许抵扣进项税额280000元,发生进项转出50000元,以银行存款交纳250000元。作为分录
答: 你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购进农产品时按9%抵扣进项税,在生产领用时,加计扣除1%的进项税,请问我们是委外加工的,都是一次性发出去原料,所有的原料一次性投入,最后出来成品是多少就是多少?这个要怎么做分录呢?假设票面金额10000,购进入库时分录借:原材料 10000-900=9100 进项税额 10000*9%=900 贷:银行存款 10000这样对吗?那1%是怎么体现的
答: 您好,1%是冲减成本。您对外销售时,借应交税费应交增值税(进项税额)借主营业务成本(红字)。










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