老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

我有两张去年的进项发票 今年做进项转出 跨年度了分录应该怎么做呢
答: 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
虚开进项发票进项转出如何做相关分录
答: 你好,(1)转出该进项税额记入相应成本费用账户 借:主营业务成本(或xx资产、xx费用等科目) 贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出) (2)在期末,需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费---应交增值税(未交增值税) (3)缴纳这部分税款 借:应交税费…应交增值税…未交增值税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
失控发票进项转出分录怎么做?
答: 借成本/费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出






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一叶小舟 追问
2020-01-10 12:16
宸宸老师 解答
2020-01-10 12:21